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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 14113 Data de lançamento: 26/10/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CELULARES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS MOVEL CELULAR 55-9641-8115 CFE FATURA EM ANEXO 56,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2012 SERVIÇOS MOVEL CELULAR 55-9641-8115 CFE FATURA EM ANEXO 56,32
26/10/2012 LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO 56,32
TOTAL 56,32 56,32 0,00
SALDO A PAGAR 56,32