| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA |
| Número do empenho: | 1418 | Data de lançamento: | 30/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.40.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS GAS 13KG PARA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 006.407 ORDEM ANEXO | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2012 | AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS GAS 13KG PARA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 006.407 ORDEM ANEXO | 74,00 | ||
| 30/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 74,00 | ||
| 09/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001418/2012 | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||