| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 14231 | Data de lançamento: | 30/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| CONTA ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO BAIRRO SANTO INÁCIO CFE TARIFA EM ANEXO | 771,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2012 | CONTA ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO BAIRRO SANTO INÁCIO CFE TARIFA EM ANEXO | 771,58 | ||
| 30/10/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 771,58 | ||
| TOTAL | 771,58 | 771,58 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 771,58 | |||