| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES IRAGE LTDA |
| Número do empenho: | 14497 | Data de lançamento: | 06/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.40.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR MES 10/2012 | 843,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2012 | TRANSPORTE ESCOLAR MES 10/2012 | 843,05 | ||
| 06/11/2012 | LIQUIDADO POR CARMEN GIOVENARDI | 843,05 | ||
| TOTAL | 843,05 | 843,05 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 843,05 | |||