| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GUIDO VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 146 | Data de lançamento: | 09/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 DIAS FERIAS CFE PORTARIA 603/2011 | 718,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2012 | 30 DIAS FERIAS CFE PORTARIA 603/2011 | 718,54 | ||
| 09/01/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 718,54 | ||
| 11/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000146/2012 | 718,54 | ||
| TOTAL | 718,54 | 718,54 | 718,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||