| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 14690 | Data de lançamento: | 16/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAL PARA REPAROS EM FORD PLACAS IBQ-0104 DA SEC.OBRAS CFE NOTA FISCAL 850 ORDEM ANEXO | 116,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 16/11/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAL PARA REPAROS EM FORD PLACAS IBQ-0104 DA SEC.OBRAS CFE NOTA FISCAL 850 ORDEM ANEXO | 116,30 | ||
| 16/11/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 116,30 | ||
| TOTAL | 116,30 | 116,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 116,30 | |||