| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
| Número do empenho: | 15181 | Data de lançamento: | 28/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 28.11.2012 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 199,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2012 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 28.11.2012 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 199,02 | ||
| 28/11/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 199,02 | ||
| TOTAL | 199,02 | 199,02 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 199,02 | |||