| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 15551 | Data de lançamento: | 03/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL CONST/REPARO/ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS CRECHES SANTA LUZIA,SOFIA PICH E,JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 551 ORDEM ANEXO | 63,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/12/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS CRECHES SANTA LUZIA,SOFIA PICH E,JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 551 ORDEM ANEXO | 63,24 | ||
| 03/12/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 63,24 | ||
| TOTAL | 63,24 | 63,24 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 63,24 | |||