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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15599 Data de lançamento: 04/12/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á IJUÍ DIA 04.12.2012 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2012 DESPESAS DE VIAGEM Á IJUÍ DIA 04.12.2012 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 25,00
04/12/2012 LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN 25,00
06/12/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015599/2012 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00