| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 15791 | Data de lançamento: | 06/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - IND., COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 566 ORDEM ANEXO | 483,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 06/12/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 566 ORDEM ANEXO | 483,70 | ||
| 06/12/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 483,70 | ||
| TOTAL | 483,70 | 483,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 483,70 | |||