| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 16790 | Data de lançamento: | 18/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.11.31.00.10.00 - CONTRIB.PATRONAL ATEND.SAUDE - INATIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DEZEMBRO 2012 | 560,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2012 | FOLHA DEZEMBRO 2012 | 560,86 | ||
| 18/12/2012 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA MES 12/2012 | 560,86 | ||
| 21/12/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016790/2012 FUNDO FASSM - 1325 | 560,86 | ||
| TOTAL | 560,86 | 560,86 | 560,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||