| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PROCERGS-CIA PROCES.DE DADOS DO RS |
| Número do empenho: | 16912 | Data de lançamento: | 19/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| SERVIÇOS EMULAÇÃO DE TERMINAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2012 CFE FATURA 210378 EM ANEXO | 72,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2012 | SERVIÇOS EMULAÇÃO DE TERMINAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2012 CFE FATURA 210378 EM ANEXO | 72,16 | ||
| 19/12/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 72,16 | ||
| 27/12/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16912/2012 PROCERGS-CIA PROCES.DE DADOS DO RS - 3888 | 72,16 | ||
| TOTAL | 72,16 | 72,16 | 72,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||