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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JOEL VIANA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17159 Data de lançamento: 27/12/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3339.03.95.90.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS QUANDO DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE NOTA FISCAL 573 ORDEM ANEXO 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2012 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS QUANDO DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE NOTA FISCAL 573 ORDEM ANEXO 350,00
27/12/2012 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS QUANDO DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE NOTA FISCAL 573 ORDEM ANEXO 350,00
21/01/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017159/2012 JOEL VIANA - ME - 83320 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00