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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 17163 Data de lançamento: 27/12/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: DESPESAS DO CRAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.11 Á 10.12.2012 DO TELEFONE 3744-6943 DO CRAS CFE FATURA ANEXO 205,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2012 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.11 Á 10.12.2012 DO TELEFONE 3744-6943 DO CRAS CFE FATURA ANEXO 205,05
27/12/2012 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.11 Á 10.12.2012 DO TELEFONE 3744-6943 DO CRAS CFE FATURA ANEXO 205,05
21/01/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017163/2012 BRASIL TELECOM S/A - 3820 205,05
TOTAL 205,05 205,05 205,05
SALDO A PAGAR 0,00