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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 17169 Data de lançamento: 27/12/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.11 Á 10.12.2012 DO TELEFONE 3744-4476 DA SEC.MUNICIPAL OBRAS CFE FATURA ANEXO 326,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2012 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.11 Á 10.12.2012 DO TELEFONE 3744-4476 DA SEC.MUNICIPAL OBRAS CFE FATURA ANEXO 326,47
27/12/2012 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.11 Á 10.12.2012 DO TELEFONE 3744-4476 DA SEC.MUNICIPAL OBRAS CFE FATURA ANEXO 326,47
21/01/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017169/2012 BRASIL TELECOM S/A - 3820 326,47
TOTAL 326,47 326,47 326,47
SALDO A PAGAR 0,00