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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 17170 Data de lançamento: 27/12/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS
Conta de Despesa: 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.11 Á 10.12.2012 DO TELEFONE 3744-4925 DA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE FATURA ANEXO 281,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2012 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.11 Á 10.12.2012 DO TELEFONE 3744-4925 DA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE FATURA ANEXO 281,01
27/12/2012 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.11 Á 10.12.2012 DO TELEFONE 3744-4925 DA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE FATURA ANEXO 281,01
21/01/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017170/2012 BRASIL TELECOM S/A - 3820 281,01
TOTAL 281,01 281,01 281,01
SALDO A PAGAR 0,00