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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 17399 Data de lançamento: 28/12/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 DOS TELEFONE 3744-4940 , 3744-3887 E 3744-4950 CFE. FATURA EM ANEXO 645,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2012 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 DOS TELEFONE 3744-4940 , 3744-3887 E 3744-4950 CFE. FATURA EM ANEXO 645,64
28/12/2012 LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO 645,64
21/01/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017399/2012 BRASIL TELECOM S/A - 3820 645,64
TOTAL 645,64 645,64 645,64
SALDO A PAGAR 0,00