| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: F G T S |
| Número do empenho: | 1805 | Data de lançamento: | 06/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.30.10.10.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS-FGTS- | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2012 | FGTS MES 01/2012 | 0,18 | ||
| 06/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 0,18 | ||
| 06/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001805/2012 | 0,18 | ||
| TOTAL | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||