| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PROTECNE-EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTD |
| Número do empenho: | 1993 | Data de lançamento: | 07/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.80.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTA FISCAL 037 ORDEM ANEXO | 127,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTA FISCAL 037 ORDEM ANEXO | 127,50 | ||
| 07/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 127,50 | ||
| 23/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001993/2012 | 127,50 | ||
| TOTAL | 127,50 | 127,50 | 127,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||