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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: GRAZIELLE SALTON

Dados do Empenho
Número do empenho: 2105 Data de lançamento: 09/02/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SALVAR/SAMU RS
Conta de Despesa: 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS25 A 28 JANEIRO/2012 A SERVIÇO DA SAMU EM CURSO INTRODUTÓRIO TEORICO PRATICO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 379,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2012 DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS25 A 28 JANEIRO/2012 A SERVIÇO DA SAMU EM CURSO INTRODUTÓRIO TEORICO PRATICO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 379,95
09/02/2012 LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO 379,95
10/02/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002105/2012 379,95
TOTAL 379,95 379,95 379,95
SALDO A PAGAR 0,00