| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2110 | Data de lançamento: | 09/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FILTROS,OLEOS LUBRIFICANTES PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAUDE CFE NOTA FISCAL 776.352 ORDEM ANEXO | 982,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | AQUISIÇÃO DE FILTROS,OLEOS LUBRIFICANTES PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAUDE CFE NOTA FISCAL 776.352 ORDEM ANEXO | 982,00 | ||
| 09/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 982,00 | ||
| 24/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002110/2012 RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA - 3489 | 982,00 | ||
| TOTAL | 982,00 | 982,00 | 982,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||