| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2223 | Data de lançamento: | 13/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.23.30.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE 01 RADIO AM/FM MARCA PHILCO PARA CRECHE MÃE DEUS CFE NOTA FISCAL 767 ORDEM ANEXO | 399,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 RADIO AM/FM MARCA PHILCO PARA CRECHE MÃE DEUS CFE NOTA FISCAL 767 ORDEM ANEXO | 399,80 | ||
| 13/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 399,80 | ||
| 22/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002223/2012 | 399,80 | ||
| TOTAL | 399,80 | 399,80 | 399,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||