| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICA |
| Número do empenho: | 2383 | Data de lançamento: | 15/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO TOMADA PREÇOS 02/2012 NA EDIÇÃO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CFE FATURA 050306 COMPROVANTE EM ANEXO | 760,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2012 | PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO TOMADA PREÇOS 02/2012 NA EDIÇÃO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CFE FATURA 050306 COMPROVANTE EM ANEXO | 760,91 | ||
| 15/02/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 760,91 | ||
| 05/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002383/2012 CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICA - 418 | 760,91 | ||
| TOTAL | 760,91 | 760,91 | 760,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||