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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2393 Data de lançamento: 15/02/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC-DIA 13.02.2012 A SERVIÇO DA SMEC CFE COMPROVANTE ANEXO 24,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2012 DESPESAS ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC-DIA 13.02.2012 A SERVIÇO DA SMEC CFE COMPROVANTE ANEXO 24,35
15/02/2012 LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO 24,35
17/02/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002393/2012 24,35
TOTAL 24,35 24,35 24,35
SALDO A PAGAR 0,00