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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2427 Data de lançamento: 16/02/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 08 A 10 FEVEREIRO/2012 EM AUDIENCIA NA BRIGADA MILITAR E,MINISTRO DA AGRICULTURA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 552,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2012 DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 08 A 10 FEVEREIRO/2012 EM AUDIENCIA NA BRIGADA MILITAR E,MINISTRO DA AGRICULTURA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 552,86
16/02/2012 LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO 552,86
09/03/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002427/2012 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 552,86
TOTAL 552,86 552,86 552,86
SALDO A PAGAR 0,00