| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORGE KRISTIUK DOS SANTOS 54449499034 |
| Número do empenho: | 2538 | Data de lançamento: | 17/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE SALAS NA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR CFE NOTA FISCAL 037 ORDEM ANEXO | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE SALAS NA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR CFE NOTA FISCAL 037 ORDEM ANEXO | 800,00 | ||
| 17/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 800,00 | ||
| 07/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002538/2012 JORGE KRISTIUK DOS SANTOS 54449499034 - 87747 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||