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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: TIAGO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2784 Data de lançamento: 22/02/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/01/2012 PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTÓRIO TEÓRICO/PRÁTICO PARA O SAMU.CFE COMPROVANTES EM ANEXO. 39,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2012 DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/01/2012 PARTICIPAR DO CURSO INTRODUTÓRIO TEÓRICO/PRÁTICO PARA O SAMU.CFE COMPROVANTES EM ANEXO. 39,25
22/02/2012 LIQUIDADO POR TAÍS CANDATEN 39,25
01/03/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002784/2012 TIAGO DA SILVA - 90430 39,25
TOTAL 39,25 39,25 39,25
SALDO A PAGAR 0,00