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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2846 Data de lançamento: 23/02/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL CONST/REPARO/ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MARECHAL FLORIANO E MARIA FALCON CFE NF:070 ORDEM EM ANEXO Nº 1134/2012 1.522,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MARECHAL FLORIANO E MARIA FALCON CFE NF:070 ORDEM EM ANEXO Nº 1134/2012 1.522,89
23/02/2012 LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO 1.522,89
09/03/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002846/2012 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 1.522,89
TOTAL 1.522,89 1.522,89 1.522,89
SALDO A PAGAR 0,00