| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A |
| Número do empenho: | 3035 | Data de lançamento: | 29/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES (PASSAGENS) DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DA SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CFE FATURA 027957 | 2.910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2012 | AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES (PASSAGENS) DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DA SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CFE FATURA 027957 | 2.910,00 | ||
| 29/02/2012 | LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN | 2.910,00 | ||
| 26/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003035/2012 VIACAO OURO E PRATA S.A - 3687 | 2.910,00 | ||
| TOTAL | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||