| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VOLNI FELIN |
| Número do empenho: | 3126 | Data de lançamento: | 29/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IND-5045 CFE NOTAS 362-363-ORDEM ANEXO | 494,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IND-5045 CFE NOTAS 362-363-ORDEM ANEXO | 494,00 | ||
| 29/02/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 494,00 | ||
| 08/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003126/2012 VOLNI FELIN - 3168 | 494,00 | ||
| TOTAL | 494,00 | 494,00 | 494,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||