| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA |
| Número do empenho: | 319 | Data de lançamento: | 11/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO CFE NF:734.ORDEM EM ANEXO. | 523,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2012 | AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO CFE NF:734.ORDEM EM ANEXO. | 523,33 | ||
| 11/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA | 523,33 | ||
| 13/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000319/2012 | 523,33 | ||
| TOTAL | 523,33 | 523,33 | 523,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||