| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CAMILA ARGENTA |
| Número do empenho: | 3385 | Data de lançamento: | 02/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.14.00.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO POR SESSÃO DE LICITAÇÃO PARA INTEGRANTES PERMANENTE CFE LEI MUNICIPAL 3.701 DE 25.07.2011 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2012 | GRATIFICAÇÃO POR SESSÃO DE LICITAÇÃO PARA INTEGRANTES PERMANENTE CFE LEI MUNICIPAL 3.701 DE 25.07.2011 | 20,00 | ||
| 02/03/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 20,00 | ||
| 08/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003385/2012 CAMILA ARGENTA - 83402 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||