| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VELCI PIRES 61259721000 |
| Número do empenho: | 3560 | Data de lançamento: | 06/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ARMÁRIOS DE CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 62 ORDEM ANEXO | 1.386,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ARMÁRIOS DE CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 62 ORDEM ANEXO | 1.386,00 | ||
| 06/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.386,00 | ||
| 21/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003560/2012 VELCI PIRES 61259721000 - 85215 | 1.386,00 | ||
| TOTAL | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||