| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3789 | Data de lançamento: | 09/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MENSALIDADE INTERNET DA SUB-PREFEITURA DISTRITO CASTELINHO REFERENTE AO MES 03/2012 CFE NOTA 079 | 61,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2012 | MENSALIDADE INTERNET DA SUB-PREFEITURA DISTRITO CASTELINHO REFERENTE AO MES 03/2012 CFE NOTA 079 | 61,90 | ||
| 09/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 61,90 | ||
| 22/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003789/2012 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 | 61,90 | ||
| TOTAL | 61,90 | 61,90 | 61,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||