| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LIDIO PEDRO SIGNORI |
| Número do empenho: | 3829 | Data de lançamento: | 12/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO VIEIRA-ARGENTINA-DIA 08.03.2012 ACOMPANHAR DELEGAÇÃO E,REPRESENTAR PREFEITO NA FESTA NACIONAL DO CHÁ CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2012 | DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO VIEIRA-ARGENTINA-DIA 08.03.2012 ACOMPANHAR DELEGAÇÃO E,REPRESENTAR PREFEITO NA FESTA NACIONAL DO CHÁ CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 120,00 | ||
| 12/03/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 120,00 | ||
| 16/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003829/2012 LIDIO PEDRO SIGNORI - 44441 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||