| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
| Número do empenho: | 3874 | Data de lançamento: | 12/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS 021 PRESTADOS AO TELEFONE 3744-4476 CFE FATURA EM ANEXO | 12,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2012 | SERVIÇOS 021 PRESTADOS AO TELEFONE 3744-4476 CFE FATURA EM ANEXO | 12,04 | ||
| 12/03/2012 | LIQUIDADO POR SANDRO CERUTTI | 12,04 | ||
| 19/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3874/2012 EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES - 2057 | 12,04 | ||
| TOTAL | 12,04 | 12,04 | 12,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||