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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: J. MORAES - METALÚRGICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3924 Data de lançamento: 13/03/2012
Tipo de empenho: APARELHOS E UTENS. DOMEST. COZINHA E REFRIGERAÇÃO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Saneamento
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: COMBATE A ESTIAGEM - DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3449.05.23.90.00.00 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAUL. E ELETRICOS
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: DEFESA CIVIL ESTIAGEM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 29 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 35 CAIXAS D`AGUA EM FIBRA C/CAPACIDADE 500 LITROS DESTINADOS AGRICULTORES PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DEVIDO Á SECA CFE DISPENSA LICITAÇÃO 29/2012 5.215,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2012 AQUISIÇÃO DE 35 CAIXAS D`AGUA EM FIBRA C/CAPACIDADE 500 LITROS DESTINADOS AGRICULTORES PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DEVIDO Á SECA CFE DISPENSA LICITAÇÃO 29/2012 5.215,00
03/05/2012 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO 4.470,00
03/05/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 3924/2012 - REF. MAIO/2012 J. MORAES - METALÚRGICA - 55266, CFE. NF. 067 4.470,00
01/06/2012 LIQUIDAÇÃO PARA PGAMENTO 745,00
01/06/2012 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF SALDO. EMPENHO 3924/2012 - REF. JUNHO/2012 J. MORAES - METALÚRGICA - 55266 DEP BANR 06.853074.06 745,00
12/06/2012 NF EMETIDA APOS VENC.CONVENIO -745,00
12/06/2012 NF.EMETIDA APOS VENC.CONVENIO -745,00
12/06/2012 EMPENHADO EM RECURSO ERRADO -745,00
TOTAL 4.470,00 4.470,00 4.470,00
SALDO A PAGAR 0,00