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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3966 Data de lançamento: 14/03/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL
Conta de Despesa: 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL CONST/REPARO/ESCOLAS
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 079 ORDEM ANEXO 1.021,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 079 ORDEM ANEXO 1.021,89
14/03/2012 LIQUIDADO POR EDSON BORBA 1.021,89
26/03/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003966/2012 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 1.021,89
TOTAL 1.021,89 1.021,89 1.021,89
SALDO A PAGAR 0,00