| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 4115 | Data de lançamento: | 19/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM A SANTA ROSA DIAS 29 FEVEREIRO E 05 MARÇO/2012 LEVAR MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRO-7824 PARA AFERIR TACÓGRAFO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2012 | DESPESAS DE VIAGEM A SANTA ROSA DIAS 29 FEVEREIRO E 05 MARÇO/2012 LEVAR MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRO-7824 PARA AFERIR TACÓGRAFO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 25,00 | ||
| 19/03/2012 | LIQUIDADO POR CARMEN GIOVENARDI | 25,00 | ||
| 20/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004115/2012 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||