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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4115 Data de lançamento: 19/03/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM A SANTA ROSA DIAS 29 FEVEREIRO E 05 MARÇO/2012 LEVAR MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRO-7824 PARA AFERIR TACÓGRAFO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2012 DESPESAS DE VIAGEM A SANTA ROSA DIAS 29 FEVEREIRO E 05 MARÇO/2012 LEVAR MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRO-7824 PARA AFERIR TACÓGRAFO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 25,00
19/03/2012 LIQUIDADO POR CARMEN GIOVENARDI 25,00
20/03/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004115/2012 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00