| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RAFAEL ANTONIO VARGAS 00658488023 |
| Número do empenho: | 418 | Data de lançamento: | 13/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.60.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NA CRECHE SANTA LUZIA DO BAIRRO FÁTIMA CFE NF:54.ORDEM EM ANEXO. | 1.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NA CRECHE SANTA LUZIA DO BAIRRO FÁTIMA CFE NF:54.ORDEM EM ANEXO. | 1.060,00 | ||
| 13/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA | 1.060,00 | ||
| 19/01/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000418/2012 | 1.060,00 | ||
| TOTAL | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||