| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 441 | Data de lançamento: | 16/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA NO PERÍODO DE 06/12/11 A 05/01/12 DO TELEFONE 3744-7068 CFE FATURA EM ANEXO. | 463,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2012 | TARIFA TELEFÔNICA NO PERÍODO DE 06/12/11 A 05/01/12 DO TELEFONE 3744-7068 CFE FATURA EM ANEXO. | 463,02 | ||
| 16/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA | 463,02 | ||
| 19/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000441/2012 | 463,02 | ||
| TOTAL | 463,02 | 463,02 | 463,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||