| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EXTINFRED COMERCIO DE EXTINTORES FRED. LTD |
| Número do empenho: | 4619 | Data de lançamento: | 26/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE GÁS PARA EXTINTORES DA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 070 ORDEM ANEXO | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE GÁS PARA EXTINTORES DA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 070 ORDEM ANEXO | 180,00 | ||
| 26/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 180,00 | ||
| 04/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004619/2012 EXTINFRED COMERCIO DE EXTINTORES FRED. LTD - 42498 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||