| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
| Número do empenho: | 462 | Data de lançamento: | 16/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM,BALANCEAMENTO PNEUS E GEOMETRIA NA FIORINO IQL 1445 CFE NF:2281.ORDEM EM ANEXO | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM,BALANCEAMENTO PNEUS E GEOMETRIA NA FIORINO IQL 1445 CFE NF:2281.ORDEM EM ANEXO | 75,00 | ||
| 16/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTÔNIO BORBA | 75,00 | ||
| 19/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000462/2012 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||