| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORES E COISAS LTDA |
| Número do empenho: | 4775 | Data de lançamento: | 28/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PETI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS Á EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E,AÇÕES DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE PREGÃO PRESENCIAL 12/2012 | 236,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS Á EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E,AÇÕES DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE PREGÃO PRESENCIAL 12/2012 | 236,00 | ||
| 22/05/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 236,00 | ||
| 22/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004775/2012 CORES E COISAS LTDA - 90577 | 236,00 | ||
| TOTAL | 236,00 | 236,00 | 236,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||