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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4788 Data de lançamento: 28/03/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3339.03.97.40.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REMESSA DE MATERIAL PROJETO DE NATAL PARA PORTO ALEGRE CFE CONHECIMENTO TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 251572 28,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2012 REMESSA DE MATERIAL PROJETO DE NATAL PARA PORTO ALEGRE CFE CONHECIMENTO TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 251572 28,35
28/03/2012 LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO 28,35
28/03/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004788/2012 VIACAO OURO E PRATA S.A - 3687 28,35
TOTAL 28,35 28,35 28,35
SALDO A PAGAR 0,00