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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ELIZANDRA CARLA TRENTO DE ALMEIDA 00321148002

Dados do Empenho
Número do empenho: 4807 Data de lançamento: 28/03/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Comercialização
Projeto / Atividade: PROJETO ESTAÇÃO DA PÁSCOA
Conta de Despesa: 3339.03.01.90.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE SACOS RAFIA E,PALHA PARA PROJETO ESTAÇÃO PÁSCOA CFE NOTA FISCAL 924.091 ORDEM ANEXO 591,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2012 AQUISIÇÃO DE SACOS RAFIA E,PALHA PARA PROJETO ESTAÇÃO PÁSCOA CFE NOTA FISCAL 924.091 ORDEM ANEXO 591,75
28/03/2012 LIQUIDADO POR EDSON BORBA 591,75
13/04/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004807/2012 ELIZANDRA CARLA TRENTO DE ALMEIDA 00321148002 - 89668 591,75
TOTAL 591,75 591,75 591,75
SALDO A PAGAR 0,00