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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4818 Data de lançamento: 28/03/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 251 ORDEM ANEXO 682,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2012 AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 251 ORDEM ANEXO 682,98
28/03/2012 LIQUIDADO POR EDSON BORBA 682,98
12/04/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004818/2012 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - 4169 682,98
TOTAL 682,98 682,98 682,98
SALDO A PAGAR 0,00