| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ELENI CLEMENTINA RUVIARO |
| Número do empenho: | 4963 | Data de lançamento: | 30/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 DIAS FERIAS CFE PORTARIA 147/2012 | 1.546,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2012 | 30 DIAS FERIAS CFE PORTARIA 147/2012 | 1.546,10 | ||
| 30/03/2012 | LIQUIDADO POR HERMES ZANATTA | 1.546,10 | ||
| 04/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004963/2012 ELENI CLEMENTINA RUVIARO - 42643 | 1.546,10 | ||
| TOTAL | 1.546,10 | 1.546,10 | 1.546,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||