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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4989 Data de lançamento: 30/03/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 28,29 30 MARÇO/2012 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA C/SEC.LUIZ C.BUSATO,CARLOS DA SILA SANTOS COORDENADOR REGIONAL DA AGRICULTURA,NA CORSAN E.SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E,SEC.SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 232,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2012 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 28,29 30 MARÇO/2012 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA EM AUDIÊNCIA C/SEC.LUIZ C.BUSATO,CARLOS DA SILA SANTOS COORDENADOR REGIONAL DA AGRICULTURA,NA CORSAN E.SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL E,SEC.SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 232,37
30/03/2012 LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO 232,37
02/04/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004989/2012 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 232,37
TOTAL 232,37 232,37 232,37
SALDO A PAGAR 0,00