| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VOLNEI BULEGON |
| Número do empenho: | 5014 | Data de lançamento: | 02/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 03.04.2012 LEVAR SECRETÁRIA DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL EM REUNIÃO NO COEGEMAS | 272,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2012 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 03.04.2012 LEVAR SECRETÁRIA DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL EM REUNIÃO NO COEGEMAS | 272,00 | ||
| 02/04/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 272,00 | ||
| 02/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005014/2012 VOLNEI BULEGON - 1207 | 272,00 | ||
| TOTAL | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||